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[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-10-27 | [ 发布日期 ] | 2022-10-27 |
城口县民政局2021年度县级部门决算公开说明
城口县民政局
2021年度县级部门决算公开说明
一、单位基本情况
经城口县委办公室、安信11娱乐平台办公室《关于印发〈城口县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(城委办发〔2019〕20号)批准,设立城口县民政局,为县政府工作部门。
(一)职能职责。
1. 拟订并组织实施民政事业发展政策、规划和地方标准。
2 .拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
3 .拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
4 .拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
5 .拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准,负责报县政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作,负责县内行政区划界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责县内重要自然地理实体的命名、更名审核工作。
6 .拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。
7. 拟订殡葬管理政策“服务规范并组织实施,推进殡葬改革。
8 .统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9 .拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
10 .拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11 .组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。
12 .拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13 .负责机关、所属单位和社会组织党建工作。
14 .完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置。 民政局内设办公室、规划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务和儿童福利科6个科室;下设城口县婚姻登记处、城口县殡葬管理所、城口县最低生活保障服务中心、城口县救助管理站、城口县社会组织登记管理中心、城口县养老服务指导中心、城口县殡葬服务中心等7个参公及事业单位;现有在职职工共计36人,退休职工25人。
(三)单位构成。
从预算单位构成,本单位为一级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1 .总体情况。2021年度收入总计14,514.21万元,支出总计14,514.21万元。收支较上年决算数增加2,575.65万元、增长21.6%,收入支出同时增加的原因是2021年对困难群众的救助力度加大,对养老事业的发展支持力度加大。
2. 收入情况。2021年度收入合计12,302.34万元,较上年决算数增加3,250.97万元,增长35.9%,主要原因是对困难群众及养老项目增加投入。其中:财政拨款收入11542.87万元,占93.82%;其他收入759.47万元,占6.18%。
3 .支出情况。2021年度支出合计12,935.79万元,较上年决算数增加3,315.88万元,增长34.5%,主要原因是对困难群众及养老项目加大投入。其中:基本支出671.45万元,占5.19%;项目支出12264.34万元,占94.81%。
4 .结转结余情况。2021年度年末结转和结余1,578.42万元,较上年决算数减少740.23万元,下降31.9%,主要原因是上年结转的社区养老服务站建设资金在本年度已完工。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计13,665.96万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加2,010.52万元,增长17.2%。主要原因是对养老服务站、敬老院升级改造等增加投入。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入11,255.50万元,较上年决算数增加2,456.71万元,增长27.9%。
2 .支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出11,980.91万元,较上年决算数增加3,057.52万元,增长34.3%。
收入支出同时增加的原因是最低生活保障和特困人员生活补助资金等提高补助标准,各级政府对养老服务站、敬老院升级改造等增加投入。
3 .结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,305.00万元,较上年决算数减少832.18万元,下降38.9%,主要原因是上年结转的各项项目资金如敬老院升级改造等已实现支出。
4 .比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1) 一般公共服务支出92.12万元,占0.8%,较年初预算数增加90.00万元,增长4245.3%,主要原因增加殡葬服务中心非税收入工作经费。
(2) 社会保障与就业支出11,827.55万元,占98.7%,较年初预算数增加723.22万元,增长6.5%,主要原因是最低生活保障和特困等困难群众补助标准提高。
(3) 卫生健康支出24.77万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是医疗保险基数上涨及单位在职人员增加。
(4) 住房保障支出26.04万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度调入工作人员3人,住房公积金增加。
(5) 灾害防治及应急管理支出8.73万元,占0.1%,较年初预算数增加8.73万元,增长0%,主要原因是灾害防治支出。
(6) 其他支出(彩票公益金)支出287.37万元, 该部分资金是中央及市级下达彩票公益金用于社会公益事业,包括社工项目、孤儿及困境儿童助学、敬老院升级改造等。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出671.45万元。其中:人员经费518.91万元,较上年决算数增加72.66万元,增长16.3%,主要原因人员调入单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险缴费及职业年金。公用经费152.55万元,较上年决算数增加72.61万元,增长90.8%,公用经费的用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费、劳务费、会议费、公务接待费、公车运行费、培训费等等,办公经费增加主要是由于项目增多,增大开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余92.69万元,年末结转结余70.19万元。本年收入287.37万元,较上年决算数增加38.59万元,增长15.5%。政府性基金主要是中央及市级下达的彩票公益金,用途主要是用于本地区社会福利事业的发展,如殡葬支出、儿童关爱支出等等。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021 年度本单位“三公”经费支出共计9.73万元,较年初预算数减少1.87万元,较上年支出数减少1.74万元,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出决算有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
1.2021 年度本单位未发生出国费用
2.2021 年本单位未发生公务车购置费
3.2021 年公务车运行维护费7.61万元,主要是车辆维修及油耗、车辆保险等方面。费用支出较年初预算数减少0.61万元。公务接待费2.11万元,主要用于接待县外及市上因公到我县的人员,较上年支出数减少0.46万元,主要原因是现在由于视频会议的推进,减少公务出行。
(三)“三公”经费实物量情况
2021 年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待65批次247人,其中:国内外事接待65批次,247人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本单位人均接待费58元,车辆购置费0万元,车均维护费3.8万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出152.55万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、劳务费、网络费等必要支出。
(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额33.05万元,其中:政府采购货物支出5.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.78万元。授予中小企业合同金额24.88万元,其中:授予小微企业合同金额24.88万元,主要用于采购主要用于采购办公用品和购买社会救助服务。
(四)本年度会议费支出0.00万元。较上年决算数减少0.52万元,下降100%,主要原因是节省开支,会议改为视频会议。本年度培训费支出2.05万元,较上年决算数减少8.64万元,下降80.8%,主要原因是主要原因是培训会议次数减少。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我局对4个重点项目开展了绩效自评,涉及资金9664.3万元。
(二)绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
2021年特困人员基本生活费及照料
护理补贴绩效自评表
主管 部门 |
城口县民政局 |
财政处室 |
行财科 |
自评总分(分) |
99.5 |
|||||||||||
部门 联系人 |
熊少秋 |
联系电话 |
59223870 |
|||||||||||||
部门预算执行情况 |
预算 资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (% ) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) |
|||||||||
1907 |
2219.3 |
2219.3 |
100% |
10 |
9.95 |
|||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||
以解决特困人员突出困难、满足特困人员基本需求为目标,坚持政府主导,发挥社会力量作用,在全县建立与经济社会发展水平相适应的城乡统筹、政策衔接、运行规范的特困人员救助供养制度,将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围,保障特困人员的基本生活权益。 |
以解决特困人员突出困难、满足特困人员基本需求为目标,坚持政府主导,发挥社会力量作用,在全县建立与经济社会发展水平相适应的城乡统筹、政策衔接、运行规范的特困人员救助供养制度,将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围,保障特困人员的基本生活权益。 |
全年共保障1938 名特困人员基本生活及基本照护服务。 |
||||||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (% ) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 |
||||||
全年特困人员保障精准度 |
% |
≦ |
100 |
100 |
100 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|||||||
按月足额发放补贴 |
月 |
= |
12 |
12 |
12 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||
社会效益 |
% |
≦ |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||
特困供养人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
99 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||
是否超预算 |
% |
≦ |
100 |
100 |
116 |
95 |
10 |
9.5 |
否 |
|||||||
说明 |
|
2021年临时生活困难救助部门绩效自评表
主管 部门 |
城口县民政局 |
财政处室 |
行财科 |
自评总分(分) |
100 |
|
|||||||||||||
部门 联系人 |
熊少秋 |
联系电话 |
59223870 |
|
|||||||||||||||
部门预算执行情况 |
预算 资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (% ) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) |
|
|||||||||||
360 |
360 |
360 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
|||||||||||||||
切实解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题,对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖,或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助。通过对本项目的实施,进一步提升社会救助综合效益,编实织密困难群众基本生活安全网,增强人民的幸福感。 |
切实解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题,对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖,或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助。通过对本项目的实施,进一步提升社会救助综合效益,编实织密困难群众基本生活安全网,增强人民的幸福感。 |
全年共为1366 人次实施临时生活困难救助,及时为困难群众送温暖,帮助其渡过难关,发放救助资金 336 万元。 |
|
||||||||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (% ) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 |
|||||||||
救助精准率 |
% |
≦ |
100 |
100 |
100 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||||||||||
按时足额发放救助资金 |
随时 |
≥ |
12 |
12 |
12 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||
困难群众覆盖率 |
% |
≦ |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||
社会效益 |
% |
≦ |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
98 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||||||||||
说明 |
|
|
2021年孤儿及困境儿童生活补助绩效自评表
主管 部门 |
城口县民政局 |
财政处室 |
行财科 |
自评总分(分) |
100 |
||||||||||
部门 联系人 |
袁莉 |
联系电话 |
13896290900 |
||||||||||||
部门预算执行情况 |
预算 资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (% ) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) |
||||||||
151.1856 |
|
104.1193 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||
以解决孤儿及困境儿童生活困难问题,满足孤儿及困境儿童基本需求为目标,坚持政府主导,发挥社会力量作用,在全县建立与经济社会发展水平相适应的城乡统筹、政策衔接、运行规范的孤儿及困境儿童生活补助发放制度,将符合条件的孤儿及困境儿童全部纳入补贴范围,保障孤儿及困境儿童的基本生活权益。 |
以解决孤儿及困境儿童生活困难问题,满足孤儿及困境儿童基本需求为目标,坚持政府主导,发挥社会力量作用,在全县建立与经济社会发展水平相适应的城乡统筹、政策衔接、运行规范的孤儿及困境儿童生活补助发放制度,将符合条件的孤儿及困境儿童全部纳入补贴范围,保障孤儿及困境儿童的基本生活权益。 |
2021年全年发放孤儿及困境儿童生活补助 994 人次,共计 104.1193 万元,做到应保尽保,切实解决全县孤儿及困境儿童生活困难问题,保障孤儿及困境儿童的基本生活权益。 |
|||||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (% ) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 |
|||||
全年困难儿童保障精准度 |
% |
≦ |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||
按月足额发放补贴 |
月 |
= |
12 |
12 |
12 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||
社会效益 |
% |
≦ |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||
困难儿童满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
99 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||
发放对象政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
98 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||
说明 |
绩效指标至少要评价5 个 |
2021年城乡低保生活补助绩效自评表
主管 部门 |
城口县民政局 |
财政处室 |
行财科 |
自评总分(分) |
99 |
|||||||||||
部门 联系人 |
杨倩 |
联系电话 |
19923066020 |
|||||||||||||
部门预算执行情况 |
预算 资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (% ) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) |
|||||||||
7822 |
|
6981 |
90% |
10 |
9 |
|||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||
对符合城乡居民最低生活保障的家庭实行每月按时打卡发放最低生活保障金,让城乡低保对象感受党的温暖,促进社会和谐,有效助巩固脱贫成效,助推乡村振兴战略实施。 |
无 |
2021年预算收支无赤字,全年完成预算数 90% 。预算充足,筑牢了群众基本生活保障。 |
||||||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (% ) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 |
||||||
保障覆盖面 |
% |
≥ |
应保尽保 |
无 |
100 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||
救助家庭经济状况核查覆盖面 |
% |
≥ |
逢进必查 |
无 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||
保障标准 |
无 |
≥ |
与经济社会发展相适应 |
无 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||
农村低保标准与国家扶贫标准比较 |
无 |
≥ |
农村低保标准 ≥ 国家扶贫标准 |
无 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||
低保家庭基本生活保障金按时发放率 |
% |
= |
100 |
无 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||
城乡低保家庭基本生活水平提升情况 |
无 |
≥ |
稳步提升 |
无 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||
困难群众基本生活保障制度 |
无 |
≥ |
不断完善 |
无 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||
服务对象政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
无 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||
工作满意率 |
% |
≥ |
95 |
无 |
100 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||
说明 |
|
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式 :023-59224393
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封面代码 |
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公开部门:重庆市城口县民政局 | 2021年度 单位:万元 |
单位名称 | 重庆市城口县民政局 |
单位负责人 | 巨伟 |
财务负责人 | 赵稀梅 |
填表人 | 黄婷婷 |
电话号码(区号) | 023 |
电话号码 | 59224393 |
分机号 |
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单位地址 | 重庆市城口县葛城街道东大街6号 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | 768853086 |
邮政编码 | 405900 |
财政预算代码 | 697 |
单位预算级次 | 一级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 城口县 |
单位基本性质 | 行政单位 |
单位执行会计制度 | 政府会计准则制度 |
预算管理级次 | 县级 |
隶属关系 | 城口县 |
部门标识代码 | 民政部 |
国民经济行业分类 | 国家机构 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | 7688530860 |
报表类型 | 单户表 |
备用码 |
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统一社会信用代码 | 115002297688530862 |
备用码一 | 15023604582 |
备用码二 | 208001001 |
事业单位改革分类 |
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
公开部门:重庆市城口县民政局 | 2021年度 |
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单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 11,255.50 | 一、一般公共服务支出 | 92.12 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 287.37 | 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 | 759.47 | 八、社会保障和就业支出 | 12,472.56 |
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九、卫生健康支出 | 24.77 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 | 1.70 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 | 26.04 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 | 8.73 |
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二十三、其他支出 | 309.87 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 12,302.34 | 本年支出合计 | 12,935.79 |
使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 | 2,211.87 | 年末结转和结余 | 1,578.42 |
总计 | 14,514.21 | 总计 | 14,514.21 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
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公开02表 |
公开部门:重庆市城口县民政局 |
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2021年度 |
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单位:万元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 12,302.34 | 11,542.87 |
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759.47 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 92.12 | 92.12 |
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20136 | 其他共产党事务支出 | 2.12 | 2.12 |
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2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.12 | 2.12 |
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20199 | 其他一般公共服务支出 | 90.00 | 90.00 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90.00 | 90.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 11,870.35 | 11,110.88 |
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759.46 | ||
20802 | 民政管理事务 | 952.71 | 944.24 |
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8.46 | ||
2080201 | 行政运行 | 212.59 | 212.59 |
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2080207 | 行政区划和地名管理 |
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2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 235.00 | 235.00 |
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2080299 | 其他民政管理事务支出 | 505.12 | 496.65 |
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8.46 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.19 | 128.19 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.72 | 34.72 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.28 | 36.28 |
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2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 7.18 | 7.18 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50.01 | 50.01 |
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20808 | 抚恤 |
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2080802 | 伤残抚恤 |
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2080805 | 义务兵优待 |
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2080899 | 其他优抚支出 |
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20809 | 退役安置 |
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2080901 | 退役士兵安置 |
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2080904 | 退役士兵管理教育 |
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2080999 | 其他退役安置支出 |
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20810 | 社会福利 | 766.72 | 766.24 |
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0.48 | ||
2081001 | 儿童福利 | 118.33 | 118.33 |
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2081002 | 老年福利 | 498.39 | 497.91 |
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0.48 | ||
2081004 | 殡葬 | 150.00 | 150.00 |
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2081099 | 其他社会福利支出 |
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20811 | 残疾人事业 | 497.46 | 497.46 |
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2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 497.46 | 497.46 |
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20819 | 最低生活保障 | 6,411.09 | 6,409.28 |
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1.81 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,260.00 | 1,260.00 |
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2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5,151.09 | 5,149.28 |
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1.81 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 2,246.99 | 2,246.99 |
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2082101 | 城市特困人员救助供养支出 |
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2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,246.99 | 2,246.99 |
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20825 | 其他生活救助 | 404.93 | 116.23 |
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288.70 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 49.94 |
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49.94 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 354.99 | 116.23 |
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238.76 | ||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 462.26 | 2.25 |
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460.01 | ||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 2.25 | 2.25 |
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2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 460.01 |
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460.01 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 |
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2089999 | 其他社会保障和就业支出 |
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210 | 卫生健康支出 | 24.77 | 24.77 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 24.77 | 24.77 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 15.65 | 15.65 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 8.47 | 8.47 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.65 | 0.65 |
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212 | 城乡社区支出 |
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21299 | 其他城乡社区支出 |
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2129999 | 其他城乡社区支出 |
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213 | 农林水支出 | 1.70 | 1.70 |
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21305 | 扶贫 | 1.70 | 1.70 |
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2130599 | 其他扶贫支出 | 1.70 | 1.70 |
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221 | 住房保障支出 | 26.04 | 26.04 |
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22102 | 住房改革支出 | 26.04 | 26.04 |
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2210201 | 住房公积金 | 26.04 | 26.04 |
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224 | 灾害防治及应急管理支出 |
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22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 |
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2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
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229 | 其他支出 | 287.37 | 287.37 |
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22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
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2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 | 287.37 | 287.37 |
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2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 258.97 | 258.97 |
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2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 28.40 | 28.40 |
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支出决算表 | |||||||||
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公开03表 |
公开部门:重庆市城口县民政局 | 2021年度 |
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单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 12,935.79 | 671.45 | 12,264.34 |
|
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|
|||
201 | 一般公共服务支出 | 92.12 | 92.12 |
|
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||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.12 | 2.12 |
|
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2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.12 | 2.12 |
|
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||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 90.00 | 90.00 |
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||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90.00 | 90.00 |
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||
208 | 社会保障和就业支出 | 12,472.56 | 528.53 | 11,944.03 |
|
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||
20802 | 民政管理事务 | 990.52 | 400.34 | 590.18 |
|
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2080201 | 行政运行 | 212.59 | 212.59 |
|
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||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 235.00 |
|
235.00 |
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||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 542.93 | 187.75 | 355.18 |
|
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||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.19 | 128.19 |
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.72 | 34.72 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.28 | 36.28 |
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2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 7.18 | 7.18 |
|
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||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50.01 | 50.01 |
|
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||
20808 | 抚恤 | 0.03 |
|
0.03 |
|
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||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.03 |
|
0.03 |
|
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||
20810 | 社会福利 | 946.00 |
|
946.00 |
|
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2081001 | 儿童福利 | 236.71 |
|
236.71 |
|
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||
2081002 | 老年福利 | 559.29 |
|
559.29 |
|
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|
||
2081004 | 殡葬 | 150.00 |
|
150.00 |
|
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|
||
20811 | 残疾人事业 | 497.46 |
|
497.46 |
|
|
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||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 497.46 |
|
497.46 |
|
|
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||
20819 | 最低生活保障 | 6,409.28 |
|
6,409.28 |
|
|
|
||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,260.00 |
|
1,260.00 |
|
|
|
||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5,149.28 |
|
5,149.28 |
|
|
|
||
20821 | 特困人员救助供养 | 2,305.24 |
|
2,305.24 |
|
|
|
||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 27.75 |
|
27.75 |
|
|
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||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,277.49 |
|
2,277.49 |
|
|
|
||
20825 | 其他生活救助 | 653.66 |
|
653.66 |
|
|
|
||
2082501 | 其他城市生活救助 | 56.73 |
|
56.73 |
|
|
|
||
2082502 | 其他农村生活救助 | 596.93 |
|
596.93 |
|
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|
||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 462.26 |
|
462.26 |
|
|
|
||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 2.25 |
|
2.25 |
|
|
|
||
2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 460.01 |
|
460.01 |
|
|
|
||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 79.92 |
|
79.92 |
|
|
|
||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 79.92 |
|
79.92 |
|
|
|
||
210 | 卫生健康支出 | 24.77 | 24.77 |
|
|
|
|
||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.77 | 24.77 |
|
|
|
|
||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.65 | 15.65 |
|
|
|
|
||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.47 | 8.47 |
|
|
|
|
||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.65 | 0.65 |
|
|
|
|
||
213 | 农林水支出 | 1.70 |
|
1.70 |
|
|
|
||
21305 | 扶贫 | 1.70 |
|
1.70 |
|
|
|
||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.70 |
|
1.70 |
|
|
|
||
221 | 住房保障支出 | 26.04 | 26.04 |
|
|
|
|
||
22102 | 住房改革支出 | 26.04 | 26.04 |
|
|
|
|
||
2210201 | 住房公积金 | 26.04 | 26.04 |
|
|
|
|
||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.73 |
|
8.73 |
|
|
|
||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 8.73 |
|
8.73 |
|
|
|
||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 8.73 |
|
8.73 |
|
|
|
||
229 | 其他支出 | 309.87 |
|
309.87 |
|
|
|
||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 11.16 |
|
11.16 |
|
|
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||
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 11.16 |
|
11.16 |
|
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||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 298.71 |
|
298.71 |
|
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||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 270.31 |
|
270.31 |
|
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||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 28.40 |
|
28.40 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
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公开04表 |
公开部门:重庆市城口县民政局 |
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2021年度 |
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单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 11,255.50 | 一、一般公共服务支出 | 92.12 | 92.12 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 287.37 | 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 | 11,827.55 | 11,827.55 |
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九、卫生健康支出 | 24.77 | 24.77 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 | 1.70 | 1.70 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 | 26.04 | 26.04 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 | 8.73 | 8.73 |
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二十三、其他支出 | 309.87 |
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309.87 |
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二十四、债务还本支出 |
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本年收入合计 | 11,542.87 | 二十五、债务付息支出 |
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年初财政拨款结转和结余 | 2,123.09 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 2,030.40 | 本年支出合计 | 12,290.77 | 11,980.91 | 309.87 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 92.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,375.19 | 1,305.00 | 70.19 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
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总计 | 13,665.96 | 总计 | 13,665.96 | 13,285.91 | 380.05 |
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备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开05表 |
公开部门:重庆市城口县民政局 | 2021年度 |
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单位:万元 | ||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 11,980.91 | 671.45 | 11,309.45 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 92.12 | 92.12 |
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20136 | 其他共产党事务支出 | 2.12 | 2.12 |
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2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.12 | 2.12 |
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20199 | 其他一般公共服务支出 | 90.00 | 90.00 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90.00 | 90.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 11,827.55 | 528.53 | 11,299.02 | ||
20802 | 民政管理事务 | 990.52 | 400.34 | 590.18 | ||
2080201 | 行政运行 | 212.59 | 212.59 |
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2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 235.00 |
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235.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 542.93 | 187.75 | 355.18 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.19 | 128.19 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.72 | 34.72 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.28 | 36.28 |
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2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 7.18 | 7.18 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50.01 | 50.01 |
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20808 | 抚恤 | 0.03 |
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0.03 | ||
2080802 | 伤残抚恤 |
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2080805 | 义务兵优待 |
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2080899 | 其他优抚支出 | 0.03 |
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0.03 | ||
20809 | 退役安置 |
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2080901 | 退役士兵安置 |
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2080904 | 退役士兵管理教育 |
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2080999 | 其他退役安置支出 |
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20810 | 社会福利 | 946.00 |
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946.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 236.71 |
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236.71 | ||
2081002 | 老年福利 | 559.29 |
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559.29 | ||
2081004 | 殡葬 | 150.00 |
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150.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 497.46 |
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497.46 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 497.46 |
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497.46 | ||
20819 | 最低生活保障 | 6,409.28 |
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6,409.28 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,260.00 |
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1,260.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5,149.28 |
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5,149.28 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 2,305.24 |
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2,305.24 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 27.75 |
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27.75 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,277.49 |
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2,277.49 | ||
20825 | 其他生活救助 | 468.66 |
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468.66 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 6.79 |
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6.79 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 461.87 |
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461.87 | ||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 2.25 |
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2.25 | ||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 2.25 |
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2.25 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 79.92 |
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79.92 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 79.92 |
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79.92 | ||
210 | 卫生健康支出 | 24.77 | 24.77 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 24.77 | 24.77 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 15.65 | 15.65 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 8.47 | 8.47 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.65 | 0.65 |
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212 | 城乡社区支出 |
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21299 | 其他城乡社区支出 |
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2129999 | 其他城乡社区支出 |
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213 | 农林水支出 | 1.70 |
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1.70 | ||
21305 | 扶贫 | 1.70 |
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1.70 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.70 |
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1.70 | ||
221 | 住房保障支出 | 26.04 | 26.04 |
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22102 | 住房改革支出 | 26.04 | 26.04 |
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2210201 | 住房公积金 | 26.04 | 26.04 |
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224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.73 |
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8.73 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 8.73 |
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8.73 | ||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 8.73 |
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8.73 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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公开06表 |
公开部门:重庆市城口县民政局 |
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金额单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 468.04 | 302 | 商品和服务支出 | 152.55 | 310 | 资本性支出 |
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30101 | 基本工资 | 94.82 | 30201 | 办公费 | 92.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 119.20 | 30202 | 印刷费 |
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31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 | 31.14 | 30203 | 咨询费 |
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31003 | 专用设备购置 |
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30106 | 伙食补助费 | 22.39 | 30204 | 手续费 |
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31005 | 基础设施建设 |
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30107 | 绩效工资 | 71.49 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31006 | 大型修缮 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 34.72 | 30206 | 电费 | 3.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30109 | 职业年金缴费 | 43.46 | 30207 | 邮电费 | 0.55 | 31008 | 物资储备 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.77 | 30208 | 取暖费 |
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31009 | 土地补偿 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
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30209 | 物业管理费 |
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31010 | 安置补助 |
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30112 | 其他社会保障缴费 |
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30211 | 差旅费 | 27.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30113 | 住房公积金 | 26.04 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
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31012 | 拆迁补偿 |
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30114 | 医疗费 |
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30213 | 维修(护)费 |
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31013 | 公务用车购置 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
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30214 | 租赁费 |
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31019 | 其他交通工具购置 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 50.86 | 30215 | 会议费 |
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31021 | 文物和陈列品购置 |
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30301 | 离休费 |
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30216 | 培训费 | 2.05 | 31022 | 无形资产购置 |
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30302 | 退休费 |
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30217 | 公务接待费 | 2.11 | 31099 | 其他资本性支出 |
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30303 | 退职(役)费 |
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30218 | 专用材料费 |
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312 | 对企业补助 |
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30304 | 抚恤金 | 0.85 | 30224 | 被装购置费 |
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31201 | 资本金注入 |
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30305 | 生活补助 | 45.01 | 30225 | 专用燃料费 |
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31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30306 | 救济费 |
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30226 | 劳务费 |
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31204 | 费用补贴 |
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30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 30227 | 委托业务费 |
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31205 | 利息补贴 |
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30308 | 助学金 |
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30228 | 工会经费 | 3.54 | 31299 | 其他对企业补助 |
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30309 | 奖励金 |
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30229 | 福利费 |
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399 | 其他支出 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 7.61 | 39906 | 赠与 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
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30239 | 其他交通费用 | 13.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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30399 | 其他个人和家庭的补助支出 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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39999 | 其他支出 |
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307 | 债务利息及费用支出 |
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30701 | 国内债务付息 |
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30702 | 国外债务付息 |
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30703 | 国内债务发行费用 |
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30704 | 国外债务发行费用 |
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人员经费合计 | 518.91 | 公用经费合计 | 152.55 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开07表 |
公开部门:重庆市城口县民政局 | 2021年度 |
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单位:万元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 92.69 | 287.37 | 309.87 |
|
309.87 | 70.19 | |||
229 | 其他支出 | 92.69 | 287.37 | 309.87 |
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309.87 | 70.19 | ||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 11.16 |
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11.16 |
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11.16 |
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2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 11.16 |
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11.16 |
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11.16 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 | 81.53 | 287.37 | 298.71 |
|
298.71 | 70.19 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 81.53 | 258.97 | 270.31 |
|
270.31 | 70.19 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
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28.40 | 28.40 |
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28.40 |
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备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
公开部门:重庆市城口县民政局 |
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2021年度 |
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单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 152.55 |
(一)支出合计 | 11.60 | 9.72 | (一)行政单位 | 152.55 |
1.因公出国(境)费 |
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(二)参照公务员法管理事业单位 |
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2.公务用车购置及运行维护费 | 9.00 | 7.61 | 五、国有资产占用情况 | — |
(1)公务用车购置费 |
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(一)车辆数合计(辆) | 2 |
(2)公务用车运行维护费 | 9.00 | 7.61 | 1.副部(省)级及以上领导用车 |
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3.公务接待费 | 2.60 | 2.11 | 2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 | — | 2.11 | 3.机要通信用车 |
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其中:外事接待费 | — |
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4.应急保障用车 | 2 |
(2)国(境)外接待费 | — |
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5.执法执勤用车 |
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(二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 |
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1.因公出国(境)团组数(个) | — |
|
7.离退休干部用车 |
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2.因公出国(境)人次数(人) | — |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) | — |
|
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
|
4.公务用车保有量(辆) | — | 2 | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
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5.国内公务接待批次(个) | — | 65 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中:外事接待批次(个) | — |
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(一)政府采购支出合计 | 33.05 |
6.国内公务接待人次(人) | — | 247 | 1.政府采购货物支出 | 5.28 |
其中:外事接待人次(人) | — |
|
2.政府采购工程支出 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) | — |
|
3.政府采购服务支出 | 27.78 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — |
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(二)政府采购授予中小企业合同金额 | 24.88 |
二、会议费 | — |
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其中:授予小微企业合同金额 | 24.88 |
三、培训费 | — | 2.05 |
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备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
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